Документы для ип для налоговой

Освобождение ИП от налогов в 2019 году

Затяжной кризис в России не мог не сказаться на экономической ситуации в стране и более всего он отразился на индивидуальных предпринимателях, большинству которых бороться со множеством проблем оказалось не под силу. Это не могли не заметить в правительстве страны, где было решено с 2015 года предоставить налоговые каникулы ИП, что дало бы возможность хотя бы немного передохнуть от целого ряда проблем.

Сроки действия налоговых льгот для ИП с УСН и ПСН в столице и области одинаковы: для Москвы с марта 2015 года по конец 2020 года, для области – с апреля 2015 года по конец марта 2019 года. И если московские начинающие предприниматели освобождены от налогов, существуют определенные условия их работы при нулевой налоговой ставке.

Перечень документов налоговой отчетности для Индивидуального предпринимателя

В этом случае, ИП должен использовать бланки строгой отчетности. Напоминаем, что вместо ККТ бланки строгой отчетности могут использоваться только при оказании услуг населению, т.е. физическим лицам. Если же наличная оплата производится от имени покупателя — юридического лица, то при продаже товаров (работ, услуг) применение ККТ обязательно, согласно п. 2 ст. 2 федерального Закона N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт».

— продажи газет и журналов, а также сопутствующих товаров;
— продажи ценных бумаг;
— продажи лотерейных билетов;
— продажи проездных билетов и талонов для проезда в общественном транспорте;
— обеспечения питанием учащихся и работников общеобразовательных школ и приравненных к ним учебных заведений во время учебных занятий;
— торговли на рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других территориях, отведенных для осуществления торговли;
— разносной мелкорозничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами с ручных тележек, корзин, лотков;
— продажи в пассажирских вагонах поездов чайной продукции;
— продажи в сельской местности лекарственных препаратов в аптечных пунктах;
— торговли в киосках мороженым и безалкогольными напитками в розлив;
— торговли из цистерн пивом, квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой, керосином, вразвал овощами и бахчевыми культурами;
— приема от населения стеклопосуды и утильсырья, за исключением металлолома;
— реализации предметов религиозного культа и религиозной литературы, оказания услуг по проведению религиозных обрядов и церемоний в культовых;
— продажи по номинальной стоимости государственных знаков почтовой оплаты, подтверждающих оплату услуг почтовой связи.

Читать еще -->  Продам долю в однокомнатной квартире

Регистрация организации (юридического лица) и ИП налоговой инспекции

с помощью представителя, которому необходимо выдать доверенность (Если представителем является специалист в области регистрации, то понятно, что этот вариант будет дороже самым дорогим, но экономится время на заполнении документов + гарантия правильности заполнения);

Также в соответствии с внесенными Приказом Минфина России от 26 декабря 2013 г. 139н «О внесении изменений в Административный регламент предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 июня 2012 г. 87н» изменениями с 11.03.2014 изменился перечень и состав представляемых в налоговые органы документов:

Документы ИП для проверки налоговой инспекцией

  • Кассовый журнал.
  • Акт о возврате денег покупателям.
  • Отчеты из памяти кассовой техники.
  • Контрольные ленты касс.
  • Ордера расхода и прихода.
  • Кассовые книжки.
  • Отчеты кассиров.
  • Акт о приеме бланка строгой отчетности.
  • Книга доходов и расходов фирмы.
  • Регистры учета бухгалтерского характера.

Главным инструментом, контролирующим бухгалтерский учет компании и ее налоговые взносы, является проверка, осуществляемая представителями налоговой инспекции. Поэтому предпринимателю нужно знать, что собой представляет такая проверка, как она проводится и какие документы надо предъявлять. Документы ИП для проверки налоговой инспекцией должны быть законными и прозрачными, тогда можно избежать штрафных санкций. К проверке руководитель должен быть готов. Наша статья поможет в этом.

Список документов для регистрации ИП

Выбор формы налогообложения зависит от выбранного вида деятельности, типов контрагентов (с кем вы будете работать – с предпринимателями или с юридическими лицами), объемов выручки. Оптимальной на данный момент является упрощенная система налогообложения (УСН), которая отличается простотой отчетности и минимальными налоговыми отчислениями. При такой форме не платятся НДС и налог на имущество. Размер процентных ставок по упрощенной системе может составлять 6% от доходов или 15 % от прибыли (доход – расход). Выбор размера процентной ставки зависит от вида деятельности и структуры дохода. То есть, при оказании услуг, которые характеризуются более низкими расходами, будет выгодной ставка в 6%; а при ведении розничной или оптовой торговли, где большая часть затрат приходится на закупку товара, эффективнее применять ставку 15%.

Реквизиты для оплаты вы сможете узнать в местной налоговой инспекции, где будет проходить регистрация. Размер государственной пошлины в 2016 году составляет 800 рублей. Оплату можно осуществить в любом отделении Сбербанка. Но, в случаях отказа в регистрации или допущения ошибок при заполнении квитанции деньги не возвращаются.

Читать еще -->  Брачный договор заключается когда

Как сдать документы в налоговую

Нужно нотариально заверить доверенность на представителя. Берёте с собой представителя с паспортом и идёте в нотариальную контору, где вам напечатают доверенность и заверят её. В случае подачи документов на регистрацию ИП, нужно нотариально заверить паспорт и подпись на заявлении.

При ведении предпринимательской деятельности периодически нужно сдавать определённые документы (декларации, заявления и т.п.) в налоговую инспекцию и иногда в различные фонды. Подать документы можно тремя способами: сдать лично, через своего представителя и отправить по почте.

Документы для регистрации индивидуального предпринимателя

  • форму Р21001 – это заявление, в котором физлицо сообщает сведения, необходимые для того, чтобы зарегистрировать ИП (полное имя, адрес, паспортные данные, коды ОКВЭД).
  • ксерокопию всех страниц российского паспорта.
  • оплаченную квитанцию на сумму 800 рублей (госпошлина за рассмотрение заявления).

Это доказательство постановки на налоговый учет. Индивидуальный налоговый номер у физического лица один. Если до момента открытия ИП его у вас не было, то свидетельство выдадут после регистрации предпринимателя. Если же ИНН присвоен ранее, то его надо указывать в форме Р21001.

Какие документы необходимы при проверке налоговой инспекцией для ИП

В части документов на практике речь идет чаще всего о договорах, актах, счетах-фактурах, накладных и тому подобных документах, которые оформлены в связи с взаимодействием проверяемого налогоплательщика и лица, у которого они истребуются.
В качестве информации налоговики могут потребовать представить имеющиеся у контрагента или третьего лица сведения о проверяемом налогоплательщике и (или) информацию о деталях их взаимодействия.

В настоящее время действует Приказ Минфина РФ от 17 октября 2011 г. N 133н об утверждении «Администартивного регламента исполнения ФНС государственной функции по осуществлению контроля и надзора за полнотой учёта выручки денежных средств в организациях и у ИП». В соответствии с п.29 указанного регламента при исполнении Государственной функции в зависимости от проверяемого периода и особенностей осуществления наличных денежных расчетов специалистами Инспекций рассматриваются следующие документы:

Регистрация ИП самостоятельно 2019

На сайте ФНС (налог.ру) появился сервис для открытия ИП без электронной подписи. Для получения документов, подтверждающих государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя через данный сервис, потребуется однократный личный визит в налоговый орган, причем обязательно в трехдневный срок. Как многие пишут сервис не всегда работает или работает, но не быстро. На первом шаге должны проверить личные данные и на это может уйти много времени (если не бесконечность). Многие пишут, что проще самому сходить в налоговую. Тем более сейчас есть электронная очередь и запись. Опять повторюсь — зависит от региона и от инспекции. Ведь заявки обрабатывают инспектора на местах, а их может и не быть.
Подать все документы через интернет можно даже без посещения ИФНС, но с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи
См. подробную инструкцию об регистрации ИП через интернет здесь.

Читать еще -->  Как писать правильно юридический адрес

в) адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица — иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), по которому осуществляется связь с юридическим лицом. При наличии у юридического лица управляющего или управляющей организации наряду с этими сведениями указывается место жительства управляющего или место нахождения управляющей организации;

Упрощенная система налогообложения для ИП: какую отчетность сдает, нужен ли кассовый аппарат, какие налоги платит ИП на УСН образцы документов для скачивания

Особенностями лавирования в упрощенной системе начисления налогов в 2019 году для предпринимателей является, предусмотренная законом, возможность уменьшить налоговую ставку УСН Доход до 1%, УСН Доход за минусом расходов — до 5%.

  1. По завершении 1-го кв. размер налога по УСН составит произведение рассчитанной налоговой базы на величину налоговой ставки, которую требуется внести в бюджет до 25.04.;
  2. Вычисляя сумму аванса по налогу по окончании первого полугодия, необходимо расчетную налоговую базу (период расчета — 9 месяцев с января по сентябрь) умножить на величину налоговой ставки согласно выбранному варианту УСН. Полученный результат следует уменьшить на сумму внесенного аванса по результатам 1-го кв. Получившуюся сумму авансовой выплаты следует оплатить в бюджет до 25 июля;
  3. Вычисление размера авансовой выплаты за 9 месяцев осуществляется по тому же принципу, что и по итогам полугодия. Рассчитанная налоговая база (за 9 месяцев) умножается на величину налоговой ставки, после чего полученный результат уменьшается на величины уже выплаченных авансов за первое полугодие. Полученная сумма должна быть оплачена до 25 октября;
  4. Расчет налога по завершении года осуществляется произведением налоговой базы за весь календарный год на размер ставки налога. Из полученной суммы вычитаются авансы предыдущих отчетных периодов и оставшаяся в итоге сумма перечисляется в бюджет до 31.03. (для предприятий) и до 30.04. (для индивидуальных предпринимателей).